
- Mettre en place un système de contrôle interne structuré, conforme aux référentiels et adapté aux activités du Groupe
- Élaborer et suivre les plans de contrôle et les indicateurs de performance
- Identifier, évaluer et cartographier les risques opérationnels
- Analyser les procédures existantes, détecter les écarts et recommander des plans d’action correctifs
- Réaliser des contrôles inopinés et participer aux inventaires physiques
- Rédiger des rapports clairs et structurés à destination de la Direction
- Sensibiliser les équipes aux enjeux du contrôle interne, de la conformité et de la maîtrise des risques
- Être force de proposition pour l’amélioration continue des processus

- Bac+4 en Audit, Contrôle Interne, Gestion des risques ou équivalent
- 2 ans dans un poste similaire, en industrie
- Esprit critique, autonomie, sens du détail
- Capacité à dialoguer avec différents départements
- Bonne maîtrise des outils d’analyse et de reporting