
- Piloter le programme d’auto-évaluation du contrôle interne au sein du Groupe et ses filiales et assurer une assistance à sa mise en œuvre par les directions opérationnelles et fonctionnelles.
- Assurer l’exécution rapide des recommandations issues des audits internes et des audits d’assurance.
- Aider les directeurs opérationnels à décliner les directives et orientations dans des guides pratiques.
- Contribuer à la conduite du changement en anticipant et en accompagnant les transformations nécessaires à l’amélioration de la performance et de la maîtrise des activités.
- Sensibiliser la direction et le Comité d’audit sur le degré de maîtrise des contrôles et des risques et aux meilleures pratiques de contrôle interne.

- Niveau Bac +5 en gestion finance ou équivalent
- Expérience : 5 à 10 ans, idéalement en audit/conseil + fonction opérationnelle (finance, contrôle de gestion, gestion des risques).
- Maîtrise des techniques d’audit, gestion des risques et gestion de projet.
- Solides connaissances comptables, financières et réglementaires.
- À l’aise avec les systèmes d’information et l’analyse de données.
- Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de pédagogie.
- Leadership, influence et capacité à piloter des plans et équipes.
- Intégrité, confidentialité, sens de la déontologie.
- Agilité intellectuelle, résistance à la pression, aisance relationnelle.