Respect et efficacité des systèmes d’audit interne, de contrôle et de gestion des risques.
Tâches :
1- Appliquer et faire appliquer « la politique générale » de la société
2- Identifier les zones et ou filières à risque au niveau de la société.
3- Définir le plan et la stratégie d’audit.
4- Élaborer un programme d’Audit Interne au sein de la société et veiller à sa réalisation.
5- Contrôler la bonne application des procédures, process et ou normes comptables
6- Formuler les recommandations suivant le résultat de l’Audit réalisé
7- Établir des tableaux de bord
8- Contribuer au « Développement de la société ».
9- Aider la société à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques et de contrôle interne, son organisation, et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité.
10- Réaliser les missions d’audit.
11- Contribuer au renforcement de capacité du personnel
12- Chercher une « qualité de service » suivant les besoins et les exigences de la Société.
13- Respecter les textes légaux et toutes autres règlementations en vigueur.
14- Donner une image positive de la Société.
- Master spécialisés en Audit et Contrôle : M1 ou M2
- Ayant trois ans d’expériences au poste similaire
- Ayant un esprit d’analyse
- Connaissance en informatique obligatoire
- Discret, honnête, sérieux, dynamique, rigoureux,
- Apte à travailler sous pression.
- Grande disponibilité
Prétention salariale à préciser OBLIGATOIREMENT